Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20162482 21.7.2016 Ekos-kontajner EKOS, spol. s.r.o. 36168475  152.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 516139666 21.7.2016 Zdrav. stredisko- vodné,stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20162566 21.7.2016 Ekos-konvy EKOS, spol. s.r.o. 36168475  4,261.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 17303 21.7.2016 Pohonné hmoty TECHPETROL s. r. o. 36469688  814.77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18072016 18.7.2016 Zmluva o prenájme nebytových priestorov kultúrneho domu Peter Mirga   181.22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1572016 15.7.2016 Dodatok č. 1 k zmluve 64/K/2014 Andrea Holásková    
Detail Objednávka vyšlá 160031 13.7.2016 Prieskum trhu Ing. Miriama Timková 45483281  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 516135350 12.7.2016 MsÚ- vodné,stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  54.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 516135345 12.7.2016 Dom smútku-vodné,stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1982016 12.7.2016 Kominárske práce KMEKOM, s.r.o. 46742557  54.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7605133220 12.7.2016 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  101.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 1962016 12.7.2016 Kominárske práce KMEKOM, s.r.o. 46742557  32.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 1972016 12.7.2016 Kominárske práce KMEKOM, s.r.o. 46742557  47.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 516135352 12.7.2016 Fitnes-vodné,stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  28.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 160153 12.7.2016 Materiál na opravu vozidla- protipož.ochrana Anna Kunaková - AKUŠA 40322840  132.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003116 12.7.2016 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  30.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 12.7.2016 Mobilné služby-orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  85.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 160022 12.7.2016 Stavebný materiál+OPP Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  868.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 282016 12.7.2016 Železiarsky materiál Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  212.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 292016 12.7.2016 Železiarsky a maliarsky materiál+OPP Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  135.97 EUR 
Nastavenia cookies