Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8236435787 12.7.2019 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  27.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 8236435835 12.7.2019 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  113.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 196662461 12.7.2019 Basketbalová doska, sieť, obrúčka Krimar s.r.o. 28626249  198.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190074 12.7.2019 Materiál ZPOZ COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 489201916404 12.7.2019 Nábytok IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436  1,010.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 190011-2 10.7.2019 Doména podolinec.eu Bc. Renáta Kuzmiaková 37681303  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20192911 10.7.2019 Vývoz kontajnerov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  236.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 219031404 10.7.2019 Technik PO a činnosť BTS - jún 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219031327 10.7.2019 Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - jún 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 20192774 10.7.2019 Vývoz konvy EKOS, spol. s.r.o. 36168475  3,652.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 19337 10.7.2019 PHM - jún 2019 TECHPETROL s. r. o. 36469688  1,229.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865516 8.7.2019 Rekonštrukcia basketbalových košov na hokejbalovom ihrisku Krimar s.r.o. 60774151  198.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 190213320 8.7.2019 Doména podolinec.uk EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161  8.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900718 4.7.2019 Kontrola bezpečnosti detského ihriska EKOTEC spol. s. r. o. 00687022  193.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20192746 4.7.2019 Vývoz kontajnera EKOS, spol. s.r.o. 36168475  170.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002419 4.7.2019 Čistiace prostriedky - MsKS, MsÚ, DS Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  80.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 190028/1 4.7.2019 Nákup materálu + OPP Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  89.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900131 4.7.2019 Akreditovaný vzdelávací program Slovenská národná knižnica 36138517  15.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6611917622 4.7.2019 Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení Slovak Telekom, a.s. 35763469  13.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865515 2.7.2019 Výstavba detského ihriska Ing. Sylvia Slavkovská 44035934  450.00 EUR 
Nastavenia cookies