Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 866074 | 22.6.2023 | Riad MsKS | Jozef Šatala - Železiarstvo PodoKlinec | 55116540 | 1,296.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201525 | 22.6.2015 | rezivo-lavičky ul.Lesná,pieskovisko ul.Sládkovičova | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 86.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201517 | 22.4.2015 | rezivo na lavičky - Lesná ul. | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 86.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 842016 | 10.4.2015 | rezivo na lavičky | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201720 | 13.6.2017 | rezivo na lavičky | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 547.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018/38 | 23.10.2018 | Rezivo - knižnica altánok | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 849.42 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866176 | 19.1.2024 | Rezivo - DHZ | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 245.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 842023 | 3.6.2015 | rezivo | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 72.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 160065 | 18.5.2017 | rezivo | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 456.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042031 | 24.9.2018 | rezivo | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 850.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865665 | 27.4.2020 | Rezivo | Chlpáň Ján | 17122724 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 865834 | 28.2.2022 | rezivo | Chlpáň Ján | 17122724 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 866227 | 25.3.2024 | Rezivo | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 132.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866268 | 30.4.2024 | Rezivo | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 735.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232015 | 10.8.2015 | Režijný materiál - rukavice, štetce, farby | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 522.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220121 | 5.3.2012 | Režijné náklady ZŠ na stravu | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 234.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 420121 | 2.5.2012 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 203.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 820121 | 3.5.2012 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 250.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1720121 | 7.8.2012 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 240.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020121 | 31.10.2012 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 226.31 EUR |