Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 191527 | 3.6.2019 | Sada trofejí | POHÁRY BAUER s.r.o. | 27187284 | 56.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121197 | 4.9.2012 | Sada hadíc - hasiči | Marcela Faturová - FIRE system | 41827449 | 696.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 07012012 | 6.2.2012 | Sáčky na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 89.88 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866026 | 1.2.2023 | Sáčky na odpad | OBALY.CZ s.r.o. | 25113224 | 111.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02112012 | 10.12.2012 | Sáčky do zásobnika na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 118.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866411 | 16.10.2024 | Sáčky do vysávača | ELMAX STORE a.s. | 25373781 | 41.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020182246 | 26.7.2018 | Sacie viko + podložka - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 180.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866470 | 10.2.2025 | Šablóna | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 23.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1640694 | 30.8.2016 | Rukavice,obuv,opasok,svietidlo-protipož.ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 950.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 03122013 | 28.6.2013 | Rukavice hasiči | F. H. W. REFLEX | 78.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 866387 | 25.9.2024 | Rukavice Brita | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 20.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016007 | 2.3.2016 | ručný vozík,plastová konva | Mária Šatalová | 33083321 | 225.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 18122019 | 16.12.2019 | Rozšírenie informačných systémov CG ISS | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,855.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865930 | 6.3.2023 | Rozpočet ELI - MsKs | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21-2018 | 24.1.2019 | Rozobratie a montáž plotu | Jozef Bilák | 17122805 | 322.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865570 | 24.9.2019 | Rozmetadlo 400l na malotraktor Vega | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11912517 | 30.9.2019 | Rozmetadlo | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 1,200.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865846 | 29.4.2022 | Rozhlasové CD | CD Karolko s.r.o. | 46453938 | 50.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400008 | 6.3.2014 | rozhlas Krížava - oprava | Sedláková Alena - SEAK | 22906568 | 24.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18190325 | 5.9.2019 | Rozbor vody - ul. Lesná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 40.44 EUR |