Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 191527 3.6.2019 Sada trofejí POHÁRY BAUER s.r.o. 27187284  56.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 121197 4.9.2012 Sada hadíc - hasiči Marcela Faturová - FIRE system 41827449  696.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 07012012 6.2.2012 Sáčky na psie exkrementy ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. 35919965  89.88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866026 1.2.2023 Sáčky na odpad OBALY.CZ s.r.o. 25113224  111.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 02112012 10.12.2012 Sáčky do zásobnika na psie exkrementy ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. 35919965  118.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866411 16.10.2024 Sáčky do vysávača ELMAX STORE a.s. 25373781  41.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020182246 26.7.2018 Sacie viko + podložka - hasiči Firesystem, s. r. o. 44543697  180.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866470 10.2.2025 Šablóna TRAIVA, s.r.o. 25380141  23.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 1640694 30.8.2016 Rukavice,obuv,opasok,svietidlo-protipož.ochrana PROMETEUS-SL s. r. o. 36463906  950.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 03122013 28.6.2013 Rukavice hasiči F. H. W. REFLEX   78.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866387 25.9.2024 Rukavice Brita ERANSA s.r.o. 47387785  20.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016007 2.3.2016 ručný vozík,plastová konva Mária Šatalová 33083321  225.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18122019 16.12.2019 Rozšírenie informačných systémov CG ISS CORA GEO, s. r. o. 31612989  4,855.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865930 6.3.2023 Rozpočet ELI - MsKs Ľubomír Krempaský 41571134  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21-2018 24.1.2019 Rozobratie a montáž plotu Jozef Bilák 17122805  322.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865570 24.9.2019 Rozmetadlo 400l na malotraktor Vega ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11912517 30.9.2019 Rozmetadlo ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  1,200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865846 29.4.2022 Rozhlasové CD CD Karolko s.r.o. 46453938  50.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400008 6.3.2014 rozhlas Krížava - oprava Sedláková Alena - SEAK 22906568   24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18190325 5.9.2019 Rozbor vody - ul. Lesná Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  40.44 EUR 
Nastavenia cookies