Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201304001 | 6.5.2013 | práce s traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201407005 | 5.8.2014 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201503003 | 24.3.2015 | vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201513 | 31.7.2015 | Podolínsky spravodaj - brožúra | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201508006 | 10.9.2015 | vývoz fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201602002 | 22.2.2016 | vývoz fekálií pre MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201607002 | 2.8.2016 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201609006 | 21.10.2016 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201705002 | 30.5.2017 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202002005 | 9.3.2020 | Vývoz močovky - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202004001 | 15.4.2020 | Vývoz kontajnera | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200038 | 9.7.2020 | Nákup materiálu - Dom služieb, kosačky | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 39.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 28542011 | 23.1.2012 | Vedenie účtu cenných papierov | Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 27862012 | 4.2.2013 | ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov | Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 27652013 | 30.1.2014 | Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 27252014 | 22.12.2014 | poplatok za vedenie cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 39.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201807009 | 23.8.2018 | vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.96 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 69/3/2013 | 18.10.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na mestskom cintoríne Podolínec | Pavol Kleja | 40.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/3/2013 | 23.10.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Ing. Eduard Sadovský | 40.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 140016 | 22.12.2014 | prenájom vozidla na činnosť protipožiarnej ochrany | Štefan Maskaľ | 43119816 | 40.00 EUR |