Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DFBH143 | 6.11.2013 | Fa č. 513102912 - vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 37.56 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 513117990 | 27.12.2013 | Vodné a stočné fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 37.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12012 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko, Červenobradová | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 37.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300266247 | 23.1.2019 | Elektrická energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 37.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 118135 | 7.6.2018 | Unášač | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 37.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514111259 | 27.3.2014 | vodné a stočné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 37.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519113117 | 11.4.2019 | Vodné - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 37.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014025 | 4.3.2014 | Svietidlo M-Fire led, držiak | Stanislav Staš | 46790128 | 38.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866198 | 19.2.2024 | Držiak rebríka na strešný nosič - DHZ | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 38.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 172014 | 7.8.2014 | oprava elektroinštalácie,defektu,prezutie pneu | Teodor Reľovský | 40716309 | 38.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1901500 | 29.1.2019 | Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2019 | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2005324 | 9.4.2020 | Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2020 | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300266247-1 | 18.2.2019 | Elektrická energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 38.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300266247-2 | 18.3.2019 | Elektrická energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 38.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300266247-3 | 15.4.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 38.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300266247-13 | 15.1.2020 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 38.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1605942 | 18.4.2016 | veréjny prenos zvukových záznamov 2016 | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1705746 | 5.4.2017 | Verejny prenos zvukových záznamov 2017 | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1806642 | 20.4.2018 | za zvukové záznamy SOZA | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866094 | 30.11.2023 | jednorazový riad | Tomáš MAtuškovič . TOMAHYGIENA | 43749941 | 38.60 EUR |