Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012125 8.11.2012 Nákup tlačív - Doklad o pôvode ATIS-FOREST, s.r.o. 46490302  33.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0592020 9.3.2020 Účtovné súvzťažnosti v samospráve RVC-ZO 31951502  33.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0785560353 13.6.2016 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  33.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 7260195093 24.7.2017 Elektrická energia-Baštová 24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  33.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003219 6.9.2019 Čistiace prostriedky + OPP - DS, MsÚ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  33.19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866416 11.11.2024 materiál na adventný veniec FLORASYSTEM, s.r.o. 47612541  33.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 219410013 15.4.2019 Magnetická fólia TKB-KIPONS plus, s.r.o. 46680551  33.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 201200072 20.8.2012 Stravné lístky Mesto Podolínec 00330132  33.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 4772485124 10.4.2015 Telefónne poplatky Slovak Telekom a.s. 35763469  33.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 514130590 6.6.2014 vodné a stočné Zdr.stredisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  33.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 515106009 13.3.2015 vodné a stočné Zdr.stredisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  33.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 515137368 2.7.2015 vodné a stočné Zdr.stredisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  33.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 515148101 14.8.2015 vodné a stočné Zdr.stredisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  33.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000919 4.3.2019 Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  33.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 1204375 3.5.2012 Zvukové záznamy - SOZA Slovgram 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1304922 6.5.2013 verejný prenos Slovgram 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1404387 11.4.2014 verejný prenos zvukových záznamov 2014 Slovgram 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1505274 10.4.2015 verejný prenos zvukových záznamov Slovgram 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 3700440 4.7.2017 hlava do krovinorezu ŠTYL - Ivanov 36498548  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9774370232 17.6.2015 Telefónne poplatky Slovak Telekom a.s. 35763469  33.53 EUR 
Nastavenia cookies