Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1560000074 | 11.9.2013 | Sobášne listy | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 29.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22006239 | 27.7.2020 | Certifikát Rapid SSL | ZONER, s.r.o. | 35770929 | 29.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011047 | 23.3.2011 | monitorovcia správa z ObZS | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 162012 | 5.3.2012 | Školenie vodičov o BOZP | Jarmila Čechová | 32868090 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2131120972 | 31.7.2013 | Za licenciu na verejné použitie hud. diel | SOZA | 00178454 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL109/2013 | 30.12.2013 | Fa č. 2013004115 - kanc.potreby
|
KP Plus s.r.o. | 30.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 07085 | 31.1.2014 | galón minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 07611 | 21.5.2014 | galón minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 08027 | 5.8.2014 | galóny minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 30.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2462016 | 28.6.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Pavol Rusňák | 30.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 54180051 | 15.5.2018 | poukážky za mesiac apríl | COOP Jednota Prešov s.d., | 00169111 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180061 | 30.4.2018 | samolepky | Dávid Hanzely Davo | 47335432 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54180075 | 16.7.2018 | Poukážky pre jubilantov | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 30.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042041 | 26.10.2018 | Vlajky | Signo, s.r.o. | 30.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2019045 | 11.2.2019 | Viazanie kníh | Anna Pavlovská | 34312005 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0342019 | 9.4.2019 | Paleta | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 31705995 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62019 | 12.6.2019 | Vozenie detí na MDD | BC. Kamila Tvrdá | 52004449 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 193191310 | 9.9.2019 | Vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie | MICHLOVSKÝ, s.r.o. | 36230537 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 203190274 | 9.3.2020 | Vyjadrenie o existencii PTZ - ul. Hliník, ul. Sládkovičova pri MŠ | MICHLOVSKÝ, s.r.o. | 36230537 | 30.00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 9/NZ/2022 | 6.9.2022 | Nájom časti pozemku | Ondrej Kozub | 30.00 EUR |