Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7304932440 | 31.5.2013 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20131634 | 31.5.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 134.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13023 | 31.5.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 138.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13024 | 31.5.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 237.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013059 | 31.5.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 613010 | 31.5.2013 | Príprava dokumentácie Následnej monitorovacej správy-rekonštrukcia ZŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200001813 | 31.5.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 97.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL34/2013 | 31.5.2013 | Fa č. 5013317 - manipulačný poplatok | AUTONOVA, s.r.o. | 31649513 | 4.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL35/2013 | 31.5.2013 | Fa č. 223479 - poplatok za tachografovú kartu | AUTONOVA, s.r.o. | 31649513 | 70.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH76 | 31.5.2013 | oprava a dodanie svetiel | Ján Kožík - AlarmTEL | 80.70 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 413107129 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 283.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413106896 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 220.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413106905 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 60.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413106904 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 75.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413106903 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 205.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413106902 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 275.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413106901 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 317.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413106900 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 192.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413106899 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 137.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413106898 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 960.53 EUR |