Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0200004213 | 11.12.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 34.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13043 | 11.12.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 101.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 11.12.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 134.72 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11122013 | 11.12.2013 | Zmluva o náhrade za užívanie poľovných pozemkov v PZ Rígeľ | OPZ Rígeľ Veľká Lesná | ||
Detail | Faktúra došlá | 13405 | 11.12.2013 | PHM november 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 520.38 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 10122013 | 10.12.2013 | Kúpna zmluva | Valéria Bernátová | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/01-2013/148/2012-IZ-5.0/V | 10.12.2013 | Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca | Fond sociálneho rozvoja | 30854687 | |
Detail | Faktúra došlá | 67000019 | 10.12.2013 | Dobropis na neoprávnené výdavky Regenerácia Mariánskeho námestia | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | -9,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL103/2013 | 6.12.2013 | Fa č. 13410 - nákup PHM 11/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 887.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13043 | 5.12.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 101.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200004213 | 5.12.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 34.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130055 | 5.12.2013 | Úprava parku za ObZS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 330.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL99/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 7/2013 - práce v lese - 11/2013 | Vladimír Živčák | 40318052 | 1,204.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL100/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 5/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 3,988.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL101/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 10/2013 - práce v lese - 11/2013 | František Dziak | 41350758 | 1,216.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL102/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 7/2013 - práce v lese - 11/2013
|
Peter Hudaček | 37169211 | 2,407.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201300603 | 4.12.2013 | Vyhotovenie digitálnych kópií do knižnice | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 7.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013115 | 4.12.2013 | Výroba pečiatok, štočok a vankúšiky (zamestnanci MsÚ) | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37683420 | 230.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130018 | 4.12.2013 | Oprava prevodovky traktor Zetor-zváranie, pretesnenie | Štefan Maskaľ | 43119816 | 175.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1321326 | 4.12.2013 | Oprava žel. priecestia ul. Hliník | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 460.56 EUR |