Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 515103497 | 16.2.2015 | vodné a stočné - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2770611590 | 16.2.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015019 | 16.2.2015 | stravné lístky zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1504177 | 16.2.2015 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 124.23 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | L1/ZoD/04/2015 | 13.2.2015 | komplexná výroba ihlič. a list. dreva | Ľubomír Kuľanda | 34309420 | |
Detail | Faktúra došlá | 7455315494 | 12.2.2015 | Faktúra za dodávku elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 1,732.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7455315496 | 11.2.2015 | Faktúra za dodávku el.energie | Východoslovenská energetika a.s. | 143.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7455315495 | 11.2.2015 | Faktúra za dodávku el. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 361.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9770611586 | 11.2.2015 | Faktúra za telef.poplatky | Slovak Telekom a.s. | 29.18 EUR | |
Detail | Zmluva o dielo | L1/ZoD/01/2015 | 11.2.2015 | komplexná výroba ihlič. a list. dreva | Peter Hudáček | 37169211 | |
Detail | Zmluva o dielo | L1/ZoD/02/2015 | 11.2.2015 | komplexná výroba ihlič. a list. dreva | Jozef Dziak | 46193618 | |
Detail | Zmluva o dielo | L1/ZoD/03/2015 | 11.2.2015 | komplexná výroba ihlič. a list. dreva | František Dziak | 41350758 | |
Detail | Faktúra došlá | 16033 | 10.2.2015 | PHM za obdobie 01/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 465.72 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6300142219 | 10.2.2015 | Faktúra za dodávku plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2,157.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 515102562 | 10.2.2015 | Vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 228.64 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/DZ221401207110101 | 10.2.2015 | Dodatok č. 1/DZ221401207110101 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 220154 | 10.2.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 399.79 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 7202015 | 9.2.2015 | Zmluva o prenájme MSKS | Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Podolínec | 120.60 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 206101847 | 6.2.2015 | Zmluva o bežnom účte | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 206101854 | 6.2.2015 | Zmluva o účte Komunál | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 |