Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7450204140 | 22.1.2016 | plyn- vyučtovanie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,150.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012016 | 22.1.2016 | železiarský materiál,OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 170.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 022016 | 22.1.2016 | železiarský materiál,OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 390.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15031715 | 21.1.2016 | technik PO a činnosť BTZ za 10/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 21.1.2016 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,005.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160003 | 21.1.2016 | stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22016 | 21.1.2016 | geometrický plán - pozemky | Ing. Ján Furcoň, geodet | 34630317 | 360.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 201553562 | 20.1.2016 | Dovoz materiálu Bratislava - Podolínec | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 100.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 9912866534 | 19.1.2016 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 9870056646 | 19.1.2016 | súhrnný návrh poistnej zmluvy | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 1,275.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1232016 | 19.1.2016 | nákup zdroja a elektroinš.materiálu-protipož.ochrana | Miloš Mulač,AKUMULÁTORY,AUTOELEKTRIKA, MĚŘICÍ TECHNIKA | 196.09 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1812016 | 18.1.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Flea market,s.r.o. | 83.82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2016001 | 18.1.2016 | Čistiace prostriedky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 17.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 201553559 | 14.1.2016 | Výmena palivovej nádrže v autobuse ISUZU | Autoservis Vladimír Ochotnický | ||
Detail | Faktúra došlá | 20151193 | 14.1.2016 | BOZP za 12/2015 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20156154 | 14.1.2016 | ekos - ročné a kvartálne hllásenie | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 251.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201601 | 13.1.2016 | spravodaj č.4
|
Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 684.00 EUR |
Detail | Zmluva Dohoda | 16/38/052/2 | 13.1.2016 | Aktivačné práce §52 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
Detail | Faktúra došlá | 2016002 | 12.1.2016 | stravné lístky dôchodcovia
|
Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1690000030 | 12.1.2016 | stravné lístky zamestnanci
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |