Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 518108065 | 18.4.2018 | zrážky kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 300.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518108115 | 18.4.2018 | vodné stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180003 | 18.4.2018 | Majáková rampa | Kristian Méhes Auto Lightbar 2009 | 40285081 | 848.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 218030350 | 18.4.2018 | poskytovanie služieb v oblasti technických elektrických zariadení 2/2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 18.4.2018 | telefónne poplatky a internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 218030414 | 18.4.2018 | technik PO a činnosť BTS 02/2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180049 | 18.4.2018 | práca traktorom - pluhovanie snehu | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 405.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180009 | 18.4.2018 | stavebný materiál MSKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 37.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201833 | 18.4.2018 | odevy MS polícia | Stanislava Kollárová | 46624236 | 1,899.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8203968101 | 18.4.2018 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180049 | 18.4.2018 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 83.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180570 | 18.4.2018 | ekos konvy vývoz | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,311.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180034 | 18.4.2018 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 64.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180295 | 18.4.2018 | pracovná zdravotná služby 02/2018 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180157 | 18.4.2018 | čistiace prostriedky MSKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 174.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170026 | 18.4.2018 | vykonanie záchranných prác povodňových 23.2.2017 | RBG Slovakia, s.r.o. | 36 812 251 | 288.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 218030424 | 18.4.2018 | školenie kontr. skupín z OPP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 623045812 | 18.4.2018 | prenájom pozemku - lesná ulica pod budovou šl | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 503.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2181107144 | 18.4.2018 | autorská odmena na verejne použitie hudobných diel MR | SOZA | 00178454 | |
Detail | Faktúra došlá | 2181107143 | 18.4.2018 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel MsÚ kancelária sekretariát | SOZA | 00178454 | 12.00 EUR |