Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865611 9.12.2019 Deratizácia Ján Beskyd-DDD 33072981  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20195671 6.12.2019 Vývoz kontajneru EKOS, spol. s.r.o. 36168475  135.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 20195675 6.12.2019 Vývoz kontajneru EKOS, spol. s.r.o. 36168475  161.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 519530 6.12.2019 Rekonštrukcia EZS CONEX, spol. s. r. o. 31588981  810.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201932 6.12.2019 OPP, želez. materiál, vianočné osvetlenie Mária Šatalová 33083321  514.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 19110427 6.12.2019 Knihy - Čarovný Spiš CBS spol. s r.o. 36754749  990.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5048198088 6.12.2019 Ohrievač vody - ObZS Internet Mall Slovakia, s.r.o 35950226  120.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4219028594 6.12.2019 Mobilný telefón ARAŠID spol. s.r.o. 36054241  614.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 190105261 6.12.2019 Nákup krytiek na svetlá - Lesná 334/1 ELMIT, s. r. o. 46143297  56.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 57000131844 6.12.2019 Pripojovací poplatok - hl. istič Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  194.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865609 6.12.2019 Prenájom pódia Rytmus - music and computer world, s. r. o. 52252531  380.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865615 6.12.2019 Audio systém Muziker a.s. 35840773  2,623.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200004319 5.12.2019 Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS, MsKS, D.S. + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  104.78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865616 4.12.2019 Hrnčeky s potlačou Vyrobené mnou , Roman Bekeš 51904721  413.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865606 2.12.2019 Autorský dozor Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415   100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865607 2.12.2019 Smartphone ARAŠID spol. s.r.o. 36054241  614.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 3332019 2.12.2019 Kominárske práce - MsKS KMEKOM, s.r.o. 46742557  47.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 3342019 2.12.2019 Kominárske práce - ObZS KMEKOM, s.r.o. 46742557  54.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 3322019 2.12.2019 Kominárske práce - Dom Služieb KMEKOM, s.r.o. 46742557  32.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865614 2.12.2019 Oblátky s potlačou CBS spol. s r.o. 36754749  120.00 EUR 
Nastavenia cookies