Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 26/2011 6.10.2011 Uhadzovanie haluziny Michal Dziak-MEPS 43097308  1,331.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/2012 9.7.2012 Uhadzovanie haluziny Dziak Jozef 35398281  986.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 8/2012 27.9.2012 Uhadzovanie haluziny Dziak Jozef 35398281  1,871.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140025 25.4.2014 údržby cesty JUNO DS s. r. o. 36501522  3,596.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 120053 1.10.2012 Údržbársky materiál STOR,s.r.o. 45340161  284.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180002 27.2.2018 udržbarský materiál Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  136.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018010 30.4.2018 údržbársky materiál Mária Šatalová 33083321  183.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180013 18.4.2018 údržbársky materiál Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  83.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190068 13.9.2019 Údržba, kontrola, oprava kotla - MsKS Ing. Milan ZUBAL - Keras 11949627  313.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190067 13.9.2019 Údržba, kontrola, oprava kotla - Knižnica Ing. Milan ZUBAL - Keras 11949627  103.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190069 13.9.2019 Údržba, kontrola, oprava kotla - Dom Služieb Ing. Milan ZUBAL - Keras 11949627  494.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 69/2015 31.8.2015 Údržba výťahov Ing. Milan Leško - ELVYT 14310805  98.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312006 5.3.2012 Údržba poplašného zariadenia Ing. Miroslav Šiffer CONEX 10833293  628.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220150052 26.2.2015 údržba mot.vozidla DD SL 578 BD ALD MOBIL s.r.o. 45950849  195.46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865429 10.1.2019 Údržba mestských komunikácií v zimnom období Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  8,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 212015 19.10.2015 údržba mestského rozhlasu Václav Kula-VA-KU-COMPANY 17122601  713.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120194 20.8.2012 Údržba kosačky Bratko Ján Predaj - servis MPT 17659183  203.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 120014 23.1.2012 Údržba kopírky - stavebný úrad DD21 s.r.o. 43818030  94.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 170392 22.11.2017 Údržba komunikácie Nám. Mariánske a T. Vansovej Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  740.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140013 17.6.2014 údržba kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  491.20 EUR 
Nastavenia cookies