sobota, 20.06.2026, Valéria 21.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 412100640 31.1.2012 Faktúra za vodné a stočné VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968  91,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 412100641 31.1.2012 Faktúra za vodné a stočné VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968  148,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 412100642 31.1.2012 Faktúra za vodné a stočné VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968  187,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 412100643 31.1.2012 Faktúra za vodné a stočné VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968  137,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 412100644 31.1.2012 Faktúra za vodné a stočné VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968  222,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 412100645 31.1.2012 Faktúra za vodné a stočné VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968  84,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 412100646 31.1.2012 Faktúra za vodné a stočné VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968  41,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 412201004 31.1.2012 Faktúra za vodné a stočné VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968  203,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 412101480 13.2.2012 Faktúra za vodné a stočné VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968  163,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 1234 4.5.2015 Príručka "Verejné obstarávanie jednoducho a prakticky" Venity, s.r.o. 46836683  49,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866288 29.5.2024 varešky a lopáre na súťaž vo varení guláša 2024 VELKOOBCHOD ORION, spol. s.r.o. 48155403  47,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190000052 3.2.2011 stravné lístky zamestnaci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190001187 9.3.2011 Stravné lístky zamestnanci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190001187 4.5.2011 Stravné lístky zamestnanci VAŠA VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190002258 25.5.2011 Stravné lístky zamestnanci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190002706 8.7.2011 Stravné lístky zamestnanci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190003834 27.10.2011 Stravné lístky - zamestnanci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190004679 27.10.2011 Stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 2.11.2011 Dodatok o zmene pôvodnej zmluvy - fakturácia stravných lístkov VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813   
Detail Faktúra došlá 1190005407 1.12.2011 Stravné lístky zamestnanci VAŠA VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3 030,48 EUR