Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 516107724 | 4.3.2016 | Vodné a stočné - Sv. Anny 288/11, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 65.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516107723 | 4.3.2016 | Vodné a stočné - Bernolákova 537/17, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 264.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516108160 | 4.3.2016 | Stočné - Tatranská 175,176, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 228.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 042016 | 4.3.2016 | OOP, režijný materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 388.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200000716 | 4.3.2016 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 13.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17086 | 4.3.2016 | PHM 02/2016 - oddelenie lesov | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 434.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516107725 | 4.3.2016 | Vodné a stočné - Sv. Anny 285/4,5, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 251.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 332016 | 3.3.2016 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 3.3.2016 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 83.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1600081 | 2.3.2016 | skrinka-protipož.ochrana | KRaF | 36752967 | 153.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160309 | 2.3.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 140.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7601311895 | 2.3.2016 | mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 616014 | 2.3.2016 | monitorovacia správa č.5-ZŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 616053 | 2.3.2016 | vysvetľujúca tabuľa-škola | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 74.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 616050 | 2.3.2016 | vysvetľujúca tabuľa-námestie | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 74.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160338 | 2.3.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 182.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160339 | 2.3.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 166.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160330 | 2.3.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 123.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 062016 | 2.3.2016 | želez.a maliarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 201.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 072016 | 2.3.2016 | maliarský materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 332.58 EUR |