Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2017002 | 17.1.2017 | Stravné lístky-zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 990.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17598 | 17.1.2017 | Pohonné hmoty 12/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 260.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 471216 | 17.1.2017 | Ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 552.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160010 | 17.1.2017 | Revízia plynových kotlov-zdrav.stredisko | Ing. Volařik František - GASCENTRUM | 33082979 | 113.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20165683 | 17.1.2017 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,458.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012017 | 17.1.2017 | Projektová dokumentácia-Rekonštrukcia priestorov ul. Lesná | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 11,850.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3017900109 | 17.1.2017 | Stravné lístky - DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170001 | 17.1.2017 | Stravné lístky-dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1792098099 | 17.1.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6792098049 | 17.1.2017 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1792098082 | 17.1.2017 | Telefónne služby-MsÚ,knižnica | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96.36 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2029397501 | 12.1.2017 | Magio Internet XL - VDSL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516184812 | 11.1.2017 | Vodné,stočné- Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 101.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516184811 | 11.1.2017 | Stočné-Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 5.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516184808 | 11.1.2017 | Vodné,stočné-Družstevná 524/16 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 5.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516184806 | 11.1.2017 | Vodné,stočné-Bernolákova 537/17 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 211.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516184805 | 11.1.2017 | Vodné,stočné- Sv. Anny 288 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516184804 | 11.1.2017 | Vodné,stočné-Sv. Anny 285/4,5 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516184803 | 11.1.2017 | Vodné,stočné-Sv. Anny 283/8,9 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516184802 | 11.1.2017 | Vodné,stočné-Sv. Anny 282 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 52.30 EUR |