Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 202006003 | 30.6.2020 | Vývoz fekálií - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20127 | 15.5.2012 | Hasičské vozidlo - príprava na STK | Štefan Maskaľ | 43119816 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 05544 | 25.9.2013 | Galóny minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL95/2013 | 28.11.2013 | Fa č. 2130172 - potvrdenie o emisnej triede - autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL19/2014 | 7.3.2014 | Fa č. 4205008117 - školenie - J.Reznický | Národné lesnícke centrum | 60.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 140014 | 2.10.2014 | oprava auta - protipožiarna ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150091 | 3.6.2015 | žiarovky do VO | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16602118 | 4.4.2016 | dodatočný zápis-zlaté stránky | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 60.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | QUO-34130-T8H5/0 | 28.3.2017 | Zmluva o zverejnení inzercie | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1701397 | 5.4.2017 | Dodatočný informačný riadok-Zlaté stránky | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17010363 | 3.7.2017 | školenie | RNDr. Ján Balog ProFuturo | 47502568 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 062018 | 2.8.2018 | Čistenie kanalizácie - MsKS | Szentivanyi Peter | 50984543 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019158 | 28.2.2019 | Odborný seminár | Združenie pre lepšiu správu bytových domov | 51264412 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865794 | 21.9.2021 | Informačná tabuľa | Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866008 | 1.6.2023 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866041 | 20.3.2023 | Makadam 16/32 | GT - base s.r.o. | 52714802 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866328 | 11.7.2024 | Tlač plagátov | Dávid Hanzely - DAVO advertising | 47335432 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014000017 | 20.10.2014 | vodoinštalačný materiál - Dom smútku | Marián Boďo | 44981236 | 60.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413106905 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 60.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH78 | 30.6.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 60.08 EUR |