Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7294404386 | 28.4.2017 | Elektrická energia-knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 54.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517182543 | 27.12.2017 | zbrojnica vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 54.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294029896 | 9.1.2018 | el. energia - knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 54.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519160207 | 23.9.2019 | Vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 | PVPS | 36500968 | 54.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200031 | 14.7.2020 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 54.91 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866359 | 28.8.2024 | Potvrdenka s juxtou | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 54.95 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866307 | 14.6.2024 | OPP - "MOaPS" | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | 36400386 | 54.97 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865501 | 11.6.2019 | CD | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 55.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201950 | 19.6.2019 | CD - Na godžinke po nasymu | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 55.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866172 | 9.1.2024 | Výmenník GAJO do kotla | ORIGINAL TRADE s.r.o. | 48050296 | 55.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170064 | 9.1.2018 | železiarsky a elektro. materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 55.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413108336 | 13.6.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 55.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413109894 | 9.7.2013 | Vodné a stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 55.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 513117974 | 27.12.2013 | Vodné a stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 55.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2212012424 | 31.5.2012 | Knihy | IKAR, a. s. | 00678856 | 55.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300266247-11 | 14.11.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2180600025 | 27.2.2018 | osvedčovacie knihy - overovanie podpisu a listiny | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 55.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190011-1 | 4.4.2019 | Svetlo ObZS | ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. | 44602570 | 55.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865690 | 11.8.2020 | Búracie práce a výspravky v BD ul. Sv. Anny | Jozef Hanečák | 44211350 | 55.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82020 | 16.9.2020 | Búracie práce a vysprávky Sv. Anny 784 - Renáta Hangurbadžová | Jozef Hanečák | 44211350 | 55.20 EUR |