Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Nájomná | 15062018 | 15.6.2018 | Nájomná zmluva parkovacie miesto | Dávid Piešťanský | 18.00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | 18/DnZp/2020 | 4.5.2020 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Ján Šugerek | 18.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 516122679 | 13.5.2016 | Knižnica- stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140047 | 22.12.2014 | elektromateriál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 18.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514133958 | 27.6.2014 | vodné a stočné Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519150026 | 14.8.2019 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019141 | 19.2.2019 | Vankúš s menom - ZPOZ | GONEXEN s.r.o. | 51073315 | 18.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200000613 | 28.3.2013 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 18.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519156650 | 12.9.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515180334 | 4.1.2016 | vodné a stočné Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516183173 | 30.12.2016 | Vodné,stočné- zdrav.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516184805 | 11.1.2017 | Vodné,stočné- Sv. Anny 288 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517160339 | 3.10.2017 | Vodné, stočné-klub dôch.,st | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120579 | 12.6.2012 | Páka úplná- - materiál hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 18.37 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 9/2019 | 2.7.2019 | Nájomná zmluva | BC. Kamila Tvrdá | 52004449 | 18.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180062 | 12.9.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 18.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7772485114 | 13.4.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517122569 | 26.5.2017 | Vodné, stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4219026229 | 12.11.2019 | Batéria samsung | ARAŠID spol. s.r.o. | 36054241 | 18.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 092012 | 29.11.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Magdaléna Klejová | 37682199 | 19.00 EUR |