Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 866315 | 9.7.2024 | renovácia stĺpov verejného osvetlenia Družstevná - Krížava | PeBi s. r. o., | 44364482 | 2,778.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018180 | 11.12.2018 | Repre - strava a občerstvenie | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 199.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0123012012 | 5.3.2012 | Reprezentačné | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 572.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865986 | 17.7.2023 | reprezentačný materiál | Nier Fine Wines SK, s. r. o. | 46225625 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 169574256 | 14.1.2020 | Reproduktor | Muziker a.s. | 35840773 | 956.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866445 | 13.1.2025 | Reproduktor k výstražnému systému | Slavomír Šiška | 43857710 | 87.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866544 | 22.4.2025 | Reproduktor, mikrofóny, stojan na mikrofón ... | Muziker a.s. | 35840773 | 1,374.69 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865521 | 15.7.2019 | Reštaurovanie sochy | PEGAS B.E.K.D. | 30613663 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 062019 | 13.8.2019 | Reštaurovanie sochy smútiacej ženy - Dom smútku | PEGAS B.E.K.D. | 30613663 | 1,200.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866364 | 2.9.2024 | Reťazová píla STIHL MS 261 Profi | Eurotrend Špak | 47602414 | 799.01 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZEMPA161017D | 31.1.2018 | revize el.zariadení | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 22092017 | 22.12.2014 | Revízia a oprava EZS a telekomunikačného systému ATUS OMEGA | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | |
Detail | Faktúra došlá | 217040364 | 3.7.2017 | Revizia bleskozvodu obzs | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 169.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3392018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - Dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3872020 | 29.12.2020 | Revízia komínov - Lesná 334/1 | KMEKOM s. r. o. | 46742557 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3402018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3412018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0022020 | 30.1.2020 | Revízia komínov - Sv. Anny 784/81, 82 | KMEKOM, s. r. o. | 46742557 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4692014 | 31.12.2014 | revízia komínov dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4712014 | 31.12.2014 | revízia komínov zdravotného stediska | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 54.28 EUR |