Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 866315 9.7.2024 renovácia stĺpov verejného osvetlenia Družstevná - Krížava PeBi s. r. o., 44364482  2,778.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018180 11.12.2018 Repre - strava a občerstvenie Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  199.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0123012012 5.3.2012 Reprezentačné VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský 44291647  572.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865986 17.7.2023 reprezentačný materiál Nier Fine Wines SK, s. r. o. 46225625  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 169574256 14.1.2020 Reproduktor Muziker a.s. 35840773  956.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866445 13.1.2025 Reproduktor k výstražnému systému Slavomír Šiška 43857710  87.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866544 22.4.2025 Reproduktor, mikrofóny, stojan na mikrofón ... Muziker a.s. 35840773  1,374.69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865521 15.7.2019 Reštaurovanie sochy PEGAS B.E.K.D. 30613663  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 062019 13.8.2019 Reštaurovanie sochy smútiacej ženy - Dom smútku PEGAS B.E.K.D. 30613663  1,200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866364 2.9.2024 Reťazová píla STIHL MS 261 Profi Eurotrend Špak 47602414  799.01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZEMPA161017D 31.1.2018 revize el.zariadení LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154.32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22092017 22.12.2014 Revízia a oprava EZS a telekomunikačného systému ATUS OMEGA CONEX, spol. s.r.o. 31588981   
Detail Faktúra došlá 217040364 3.7.2017 Revizia bleskozvodu obzs LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  169.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 3392018 4.12.2018 Revízia komínov - Dom služieb KMEKOM, s.r.o. 46742557  32.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 3872020 29.12.2020 Revízia komínov - Lesná 334/1 KMEKOM s. r. o. 46742557  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3402018 4.12.2018 Revízia komínov - MsKS KMEKOM, s.r.o. 46742557  47.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 3412018 4.12.2018 Revízia komínov - ObZS KMEKOM, s.r.o. 46742557  54.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0022020 30.1.2020 Revízia komínov - Sv. Anny 784/81, 82 KMEKOM, s. r. o. 46742557  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4692014 31.12.2014 revízia komínov dom služieb Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  32.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 4712014 31.12.2014 revízia komínov zdravotného stediska Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  54.28 EUR 
Nastavenia cookies