Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL32/2014 | 6.5.2014 | Fa č. 140089 - prac. odevy a obuv | Mária Neupauerová | 453,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL28/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 14009 - toner | Peter Baltazarovič | 48,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL25/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 14010 - rež. materiál, oprava mot. píl | Ján Mrug | 270,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL95/2014 | 3.9.2014 | Fa č. 14021 - renovácia toneru | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 24,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL61/2014 | 18.6.2014 | Fa č. 14025 - oprava mot. píl, feromóny | Ján Mrug | 273,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL143/2014 | 16.12.2014 | Fa č. 14037 - kanc.potreby - toner | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 48,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL77/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 14040 - materiál | Ján Mrug | 143,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL146/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 14073 - oprava mot. píl | Ján Mrug | 116,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL79/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 140750 - STK, EK - autobus | E-BA, s.r.o. | 74,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL75/2014 | 10.7.2014 | Fa č. 142014 - prac. rukavice, materiál | Bc. Jozef Selep - STONAKO | 193,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL2/2015 | 29.1.2015 | Fa č. 15002 - tonery | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 171,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL106/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 152014 - ťažobné práce - 08/2014 | Pavol Fudaly | 6 920,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL71/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 172013 - režijný materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 106,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL116/2014 | 14.10.2014 | Fa č. 1766815978 - telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 33,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL148/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 1769657092 - telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 31,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL92/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 18/2014 - lepenie nádrže - autobus | Teodor Reľovský | 31,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH172014 | 14.2.2014 | Fa č. 18/2014 - práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 110,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL118/2014 | 20.10.2014 | Fa č. 192014 - ťažobné práce 09/2014 | Pavol Fudaly | 6 609,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL112/2014 | 14.10.2014 | Fa č. 2/10 - prerezávky 09/2014 | Pavol Repka APAL | 1 036,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL50/2013 | 3.7.2013 | Fa č. 2/2013 - ťažobné práce 06/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 679,15 EUR |