Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23072025 | 30.7.2025 | Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307648C/2025 - Pripojenie Jarmok 2025 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9007330 | 3.7.2018 | Podolinec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220 | ENERPRO, s.r.o. | 44324600 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 07/NP/2024 | 8.8.2024 | Prenájom priestorov | Engiin Shaban | 51279886 | 14,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42042 | 8.4.2014 | Nákup drevín - lipa malolistá | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865998 | 25.5.2023 | Kvetinová výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 2 597,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866002 | 22.5.2023 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866008 | 1.6.2023 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866085 | 1.6.2022 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 2 332,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866270 | 21.5.2024 | kvetinová výzdoba mesta | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 4 459,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865781 | 16.6.2021 | Kvetinové kaskády | ENGO TATRY, s.r.o. | 36448109 | 792,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23202908U02 | 19.1.2024 | ZMLUVA č. 232029 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu | Environmentálny fond | 30796491 | 299 990,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20032022 | 27.4.2022 | Príprava a spracovanie žiadosti o NFP | Enviroprojekt, s.r.o. | 45281688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15122022 | 19.12.2022 | „Externé riadenie projektu” pre projekt „Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ”, kód... | Enviroprojekt, s.r.o. | 45281688 | 6 776,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21502 | 16.3.2015 | vypracovanie PD - Bytový dom ul. Tatranská | EPC s.r.o. | 36806323 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400371 | 10.6.2014 | oprava a údržba MsKS | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 10 886,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400149 | 1.4.2014 | náradie protipožiarnej ochrany | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 438,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400693 | 28.11.2014 | materiál na MsKS prístrešok | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 1 464,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865871 | 11.7.2022 | Ventilátory | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 875,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866071 | 30.6.2023 | Materiál oprava hradieb | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 489,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866250 | 30.4.2024 | OPP - rukavice | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 20,82 EUR |