Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 412117853 | 18.10.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 2,056.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412115134 | 18.10.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 274.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 55100002120 | 18.10.2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu | Mesto Podolínec, bytové hospodárstvo | 00330132 | 2,195.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412118247 | 18.10.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 255.76 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 25102012 | 25.10.2012 | Predaj vozidla Lada Niva | Štefan Maskaľ | 410.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1618062012 | 26.10.2012 | Reklama-rekonštrukcia ObZS | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 2,367.60 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 29102012 | 29.10.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | HYDINA SK, s.r.o. | 46645454 | |
Detail | Faktúra došlá | 332012 | 31.10.2012 | Zhotovenie a montáž dverí do knižnice | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20123678 | 31.10.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 166.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12012 | 31.10.2012 | Kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 22.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20123719 | 31.10.2012 | Vývoz TDO za september 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,292.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120003 | 31.10.2012 | Vývoz fekálu MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 119.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12284 | 31.10.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 716.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020121 | 31.10.2012 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 226.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4743125877 | 31.10.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 211.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9743125865 | 31.10.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2472012 | 31.10.2012 | Kontrola, revízia a odborná prehliadka komínov Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2482012 | 31.10.2012 | Kontrola, revízia a odborná prehliadka komínov MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012032 | 31.10.2012 | Dosky a hranoly na tribúnu MsKS | Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera | 17151481 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 5.11.2012 | Telefónne služby Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 127.86 EUR |