Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Odberateľská | NZL č. 2014004 | 6.6.2014 | Nájomná zmluva - chata Kyčora | Magdaléna Klejová | 66.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201413 | 6.6.2014 | materiál mesto, VPP | Mária Šatalová | 33083321 | 288.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014063 | 6.6.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514127392 | 6.6.2014 | vodné a stočné Naťa Maťa | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 21.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514130590 | 6.6.2014 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 33.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514130588 | 6.6.2014 | vodné a stočné Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514130589 | 6.6.2014 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201408061 | 6.6.2014 | lomový kameň | Poľana - Podielnicke družstvo Jarabina | 36473952 | 1,801.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201405011 | 6.6.2014 | záchranné a zabezpečovacie práce pri povodni | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 720.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014064 | 6.6.2014 | upín.svorka,dodatky, zákaz vjazdu | Dopravné značenie | 31599613 | 245.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1490002446 | 6.6.2014 | stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 614024 | 6.6.2014 | spracovanie projektového zámeru | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 700.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201405004 | 6.6.2014 | vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 6.6.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 131.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002014 | 6.6.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 135.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2149900424 | 6.6.2014 | prihlasovací a odhlasovací lístok na trvalý pobyt | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 12.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1418954 | 6.6.2014 | Úhrada fa za knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 101.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14030892 | 6.6.2014 | Technik PO a činnosť BTS za 05/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141942 | 6.6.2014 | Ekos- vývoz a zneškodnenie odpadov z III. stupňa pov. aktivity | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 332.25 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | NZL č. 2014005 | 9.6.2014 | Nájomná zmluva - chata Kyčora | Michaela Kováčová | 66.00 EUR |