Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 200200327 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 691.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200200452 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 10,383.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120113 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120101 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120080 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200200451 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 46,888.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200200326 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 18,937.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200200389 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 49,286.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401160045 | 10.12.2012 | vyúčtovacia faktúra za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3,137.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420121 | 10.12.2012 | Vodné, stočné, el. energia lekári ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 637.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12048 | 10.12.2012 | Kancelársky a elektro materiál | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 125.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 10.12.2012 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 130.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7211699182 | 10.12.2012 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62012 | 10.12.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 82.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12635897 | 10.12.2012 | Záloha na predplatné Verejné obstarávanie | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 278.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 00702012 | 10.12.2012 | Deratizácia | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | 147.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20124475 | 10.12.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 137.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20124470 | 10.12.2012 | Monitoring kompostoviska | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12031949 | 10.12.2012 | Kontrola hasiacich prístrojov | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 146.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13872 | 10.12.2012 | Galóny (minerálka) 4ks | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 12.00 EUR |