Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 40202017 | 22.5.2017 | Stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 108.34 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2/2017 | 19.5.2017 | Nájomná zmluva za hrob C233 | František Valigurský | 8.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2/2017 | 19.5.2017 | Nájomná zmluva za hrob A34 | Darina Neupauerová | 8.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 217040251 | 19.5.2017 | Plnenie vzduchových fliaš- protipož .ochrana | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 36.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 217030804 | 19.5.2017 | Technik PO a činnosť BTS za 4/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170679 | 19.5.2017 | Zvolávací systém -protipož.ochrana | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 179.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517122116 | 19.5.2017 | Vodné, stočné-Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 277.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170014 | 19.5.2017 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 16.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170002 | 19.5.2017 | Stavebný materiál | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 105.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170019 | 19.5.2017 | Stavebný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 319.78 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 160064 | 18.5.2017 | oceľové profily | Ján Zibura Kovo-výroba | 35216158 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 160065 | 18.5.2017 | rezivo | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 456.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 16.5.2017 | Dodávka el. energie - šatne | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 127.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 16.5.2017 | Dodávka el. energie - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 57.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 160063 | 16.5.2017 | Vrecia na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 167.04 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 042017 | 15.5.2017 | Prenájom pozemku | Mgr. Eduard Ferencko | 3.74 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | 15052017 | 15.5.2017 | Zmluva o nájme pozemku (letná terasa) | Fontána Frost s. r. o.o | 46935916 | 244.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017000001 | 5.5.2017 | Teflónové obrusy- MsÚ | Alena Boďová | 33077789 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 5.5.2017 | Telefónne služby- orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20171523 | 5.5.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.16 EUR |