Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7294021521 | 17.8.2017 | Elektrická energia- protipož .ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 51.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294021522 | 17.8.2017 | Elektrická energia- VO, klub dôch, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 275.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8082017 | 17.8.2017 | BOZP za 7/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294021519 | 17.8.2017 | Elektrická energia- knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 51.83 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2/2017 | 16.8.2017 | Nájomná zmluva za hrob A196 | Ing. František Kaleta | 8.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2017070005 | 14.8.2017 | Vývoz fekálií-MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 14.8.2017 | Mobilné služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000262664 | 14.8.2017 | Vytýčenie plynovodu- ul. Kláštorna | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 111.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017028 | 14.8.2017 | Železiarsky materiál- MsÚ, Kláštorna 4 | Mária Šatalová | 33083321 | 288.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017118 | 14.8.2017 | Stravné lístky- zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 660.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517147611 | 14.8.2017 | Vodné, stočné-dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 117.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517147610 | 14.8.2017 | Vodné, stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517147765 | 14.8.2017 | Vodné, stočné- Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 376.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170015 | 14.8.2017 | Stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 91.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170013 | 14.8.2017 | Stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 48.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6621702102 | 14.8.2017 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia- ul. Kláštorna | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517147612 | 14.8.2017 | Vodné, stočné- ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170014 | 14.8.2017 | Stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 322.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7478928545 | 11.8.2017 | Dodávka el. energie - Sv. Anny 82 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 75.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7478928544 | 11.8.2017 | Dodávka el. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,455.00 EUR |