Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 866496 | 14.2.2025 | minerálna vata | HIROPRO spol. s r.o. | 31678475 | 27.92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866506 | 11.3.2025 | Farba ekonomik | HIROPRO spol. s r.o. | 31678475 | 116.84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866529 | 31.3.2025 | Farba ekonomik | HIROPRO spol. s r.o. | 31678475 | 87.63 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866584 | 29.5.2025 | Nákup materiálu - NP Ľudia a hrady | HIROPRO spol. s r.o. | 31678475 | 228.42 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866600 | 16.6.2025 | Nákup materiálu - NP Ľudia a hrady | HIROPRO spol. s r.o. | 31678475 | 811.12 EUR |
Detail | Objednávka | 2011021 | 27.4.2011 | Kancelárske potreby | Papyrus | 31678238 | |
Detail | Faktúra došlá | 21170199 | 8.7.2011 | Realizácia prác na dažďovej kanalizácii | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 6,492.64 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011038 | 28.9.2011 | Regenerácia námestia Podolínec - Mariánske námestie | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 5,748.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21170415 | 31.10.2011 | uličné vpúšte na námesti | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 6,897.85 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011043 | 15.11.2011 | Regeneracia námestia Podolínec - Mariánske námestie
Rekapitulácia k faktúre za obdobie... |
URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 5,790.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21170513 | 1.12.2011 | Regenerácia Námestia Mariánskeho | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 6,949.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21170577 | 30.12.2011 | práce na stavbe rekonštrukcia námestia | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 7,591.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201101005 | 3.2.2011 | čistenie septika MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201102017 | 9.3.2011 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201103007 | 23.3.2011 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201201005 | 23.1.2012 | Stravné lístky zamestnanci | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201203027 | 3.5.2012 | Stravné lístky TOMAK | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201204014 | 15.5.2012 | Preprava kontajnera | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201204013 | 15.5.2012 | Stravné lístky Tomak | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201204012 | 16.5.2012 | Fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.76 EUR |