Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 866496 14.2.2025 minerálna vata HIROPRO spol. s r.o. 31678475  27.92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866506 11.3.2025 Farba ekonomik HIROPRO spol. s r.o. 31678475  116.84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866529 31.3.2025 Farba ekonomik HIROPRO spol. s r.o. 31678475  87.63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866584 29.5.2025 Nákup materiálu - NP Ľudia a hrady HIROPRO spol. s r.o. 31678475  228.42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866600 16.6.2025 Nákup materiálu - NP Ľudia a hrady HIROPRO spol. s r.o. 31678475  811.12 EUR 
Detail Objednávka 2011021 27.4.2011 Kancelárske potreby Papyrus 31678238   
Detail Faktúra došlá 21170199 8.7.2011 Realizácia prác na dažďovej kanalizácii URANPRES, spol. s.r.o. 31676855  6,492.64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011038 28.9.2011 Regenerácia námestia Podolínec - Mariánske námestie URANPRES, spol. s.r.o. 31676855  5,748.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 21170415 31.10.2011 uličné vpúšte na námesti URANPRES, spol. s.r.o. 31676855  6,897.85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011043 15.11.2011 Regeneracia námestia Podolínec - Mariánske námestie
Rekapitulácia k faktúre za obdobie...
URANPRES, spol. s.r.o. 31676855  5,790.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 21170513 1.12.2011 Regenerácia Námestia Mariánskeho URANPRES, spol. s.r.o. 31676855  6,949.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 21170577 30.12.2011 práce na stavbe rekonštrukcia námestia URANPRES, spol. s.r.o. 31676855  7,591.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 201101005 3.2.2011 čistenie septika MsKS TOMAK, s.r.o. 31675981  79.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 201102017 9.3.2011 Vývoz fekálií TOMAK, s.r.o. 31675981  39.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 201103007 23.3.2011 práce traktorom TOMAK, s.r.o. 31675981  79.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 201201005 23.1.2012 Stravné lístky zamestnanci TOMAK, s.r.o. 31675981  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201203027 3.5.2012 Stravné lístky TOMAK TOMAK, s.r.o. 31675981  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201204014 15.5.2012 Preprava kontajnera TOMAK, s.r.o. 31675981  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201204013 15.5.2012 Stravné lístky Tomak TOMAK, s.r.o. 31675981  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201204012 16.5.2012 Fekál MsKS TOMAK, s.r.o. 31675981  59.76 EUR 
Nastavenia cookies