Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20155282 | 4.1.2016 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 27092015 | 4.1.2016 | poplatky za ročné vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 54.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 492015 | 4.1.2016 | maliarsky materiál, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 237.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 502015 | 4.1.2016 | železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 306.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015015 | 4.1.2016 | účtovná a finančná previerka 2011-2014 | Audit TM s.r.o., | 46431977 | 5,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20155371 | 4.1.2016 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 166.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100004615 | 4.1.2016 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 79.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015021 | 4.1.2016 | vrecia na odpad, pohár PVC | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 23.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200005915 | 4.1.2016 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 107.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 4.1.2016 | mobilné služby orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 94.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 131215 | 4.1.2016 | materiál na ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 552.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1142015 | 4.1.2016 | stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 98.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015023 | 4.1.2016 | železiarský a maliarky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 80.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150053 | 4.1.2016 | maliarsky materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 55.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150327 | 4.1.2016 | inzercia v cestovnom informátorovi | Joma Travel, s.r.o., | 46961747 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1331215 | 4.1.2016 | zástava- protipožiarna ochrana | WIARUS ZAKLAD USLUGOWO-PRODUKCYJNY, Slezak Janusz | 900.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1341215 | 4.1.2016 | zástavy-protipožiarna ochrana | WIARUS ZAKLAD USLUGOWO-PRODUKCYJNY, Slezak Janusz | 600.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 515184056 | 31.12.2015 | Stočné - Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 179.26 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 62/2/2015 | 31.12.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Vlasta Patriková | 24.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2/2015 | 31.12.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Katarína Kaletová | 8.00 EUR |