Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 219031638 5.8.2019 Technik PO a činnosti BTS - júl 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219031882 12.9.2019 Technik PO a činnosti BTS - august 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219032093 10.10.2019 Technik PO a činnosti BTS - september 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219032314 11.11.2019 Technik PO a činnosti BTS - október 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219032535 20.12.2019 Technik PO a činnosti BZS za mesiac november 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219032811 20.12.2019 Technik PO a činnosti BTS - december 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220030289 14.2.2020 Technik PO a činnosti BTS - január 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220030478 12.3.2020 Technik PO a činnosti BTS - február 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220030733 9.4.2020 Technik PO a činnosti BTS - marec 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220030947 13.5.2020 Technik PO a činnosti BTS - apríl 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220031045 8.6.2020 Technik PO a činnosti BTS - máj 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220031331 14.7.2020 Technik PO a činnosti BTS - jún 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220031664 29.7.2020 Technik PO a činnosti BTS - júl 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866057 30.4.2023 Struna do krovinorezu Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. 31698948  204.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866217 22.3.2024 Struna na kosačku VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o. 31698948  204.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866435 9.12.2024 Občerstvenie - ukončenie roka MsZ Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  204.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22082015 26.8.2015 Zmluva o nájme MsKS Katarína Lutzová   204.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015019 31.8.2015 železiarsky materiál Mária Šatalová 33083321  204.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290251170-5 15.4.2020 Elektr. energia - Dom Smútku Východoslovenská energetika a.s. 44483767  204.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400086 21.2.2014 Stoly MsKS, vešiaky KRaF 36752967  204.51 EUR 
Nastavenia cookies