Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 219031638 | 5.8.2019 | Technik PO a činnosti BTS - júl 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219031882 | 12.9.2019 | Technik PO a činnosti BTS - august 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219032093 | 10.10.2019 | Technik PO a činnosti BTS - september 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219032314 | 11.11.2019 | Technik PO a činnosti BTS - október 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219032535 | 20.12.2019 | Technik PO a činnosti BZS za mesiac november 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219032811 | 20.12.2019 | Technik PO a činnosti BTS - december 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220030289 | 14.2.2020 | Technik PO a činnosti BTS - január 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220030478 | 12.3.2020 | Technik PO a činnosti BTS - február 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220030733 | 9.4.2020 | Technik PO a činnosti BTS - marec 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220030947 | 13.5.2020 | Technik PO a činnosti BTS - apríl 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220031045 | 8.6.2020 | Technik PO a činnosti BTS - máj 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220031331 | 14.7.2020 | Technik PO a činnosti BTS - jún 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220031664 | 29.7.2020 | Technik PO a činnosti BTS - júl 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866057 | 30.4.2023 | Struna do krovinorezu | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 204.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866217 | 22.3.2024 | Struna na kosačku | VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 204.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866435 | 9.12.2024 | Občerstvenie - ukončenie roka MsZ | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 204.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 22082015 | 26.8.2015 | Zmluva o nájme MsKS | Katarína Lutzová | 204.07 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2015019 | 31.8.2015 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 204.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290251170-5 | 15.4.2020 | Elektr. energia - Dom Smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 204.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400086 | 21.2.2014 | Stoly MsKS, vešiaky | KRaF | 36752967 | 204.51 EUR |