Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 21206 | 5.3.2012 | Stavebný dozor - regenerácia námestia | BORALE s.r.o, | 36474070 | 86.72 EUR |
Detail | Zmluva Mandátna | 02032023 | 3.3.2023 | Stavebný dozor k projektu "Prístavba materskej školy v meste Podolínec" | Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec | 31004407 | 9,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120180 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120170 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120132 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120191 | 4.6.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130045 | 31.7.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182015 | 20.7.2015 | stavebný dozor Regen.centra mesta | Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec | 31004407 | 2,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120113 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120101 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120080 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170025 | 3.7.2017 | stavebný materiaál - Baštová 24, Msú, kosačky, DS | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 264.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130002 | 20.2.2013 | stavebný material
|
STOR,s.r.o. | 45340161 | 150.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110013 | 9.3.2011 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 29.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120005 | 5.3.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 144.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120012 | 3.5.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 209.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120026 | 11.7.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 19.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242012 | 4.9.2012 | Stavebný materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 549.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120039 | 4.9.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 152.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120049 | 25.9.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 186.70 EUR |