Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7450204140 | 22.1.2016 | plyn- vyučtovanie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,150.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401228794 | 23.2.2016 | plyn-opravné vyúčtovanie-lesy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -28.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7452119407 | 25.1.2017 | Plyn-vyúčtovanie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,783.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401249545 | 31.7.2017 | Plyn-vyúčtovanie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2,250.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401242457 | 24.1.2017 | Plyn-vyúčtovanie-Sv.Anny 282/6, Sládkovičova 376/11 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,035.62 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866335 | 1.8.2024 | Plynová rúra na chatu Kyčora | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 228.97 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866346 | 2.8.2024 | Pneumatiky | Štefan Maskaľ | 43119816 | 250.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866429 | 25.11.2024 | Pneumatiky | PP-URBAN s.r.o. | 36689114 | 380.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866344 | 5.8.2024 | Pneumatiky 4ks (Tatra) | PP-URBAN s.r.o. | 36689114 | 2,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200711 | 12.11.2015 | Pneumatiky a prezutie pneumatík | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 189.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190019 | 18.2.2019 | Pneumatiky, disky, servisné práce | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 737.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190035 | 20.12.2019 | Pneuservisné práce a diely na vozidlá | Štefan Maskaľ | 43119816 | 558.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15030501 | 13.4.2015 | PO a BTS 03/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15030310 | 13.3.2015 | PO a BTS za 02/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14031858 | 28.11.2014 | PO a BTS za 10/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14031093 | 16.7.2014 | PO a BTS za jún 2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100011 | 9.3.2011 | počítač | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 994.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100014 | 9.3.2011 | počítač | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 798.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 157760327 | 10.2.2016 | počítač 2ks - matrika,knižnica | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 1,301.38 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012081 | 27.2.2013 | Počítač Acer Aspire M1935 - iCore i3 3220, 3,3GHz
Microsoft Office 2010 SK pre verejnú správu |
Alza.sk | 27082440 | 656.18 EUR |