Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 22092020 | 19.1.2015 | Nakládka dlažby | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 0.00 |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455-3 | 15.4.2019 | Náklady na dopravu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 21.6.2018 | Náklady na dopravu - montážnik | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212019 | 12.7.2019 | Náklady na ubytovanie počas 30. Snemu ZMOS | Ľubovnianske regionálne združenie | 37793225 | 73.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160450 | 22.11.2016 | Nákup a prezutie pneumatík- Suzuki Vitara | ROADEX s.r.o. | 35698853 | 908.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5014687824 | 7.9.2015 | Nákup altánku - protipožiarna ochrana | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 114.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866054 | 30.4.2023 | Nákup audiotechniky | Rytmus - music and computer world, s. r. o. | 45482349 | 719.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2146200273 | 8.5.2014 | Nákup bateriek do vysielačiek | AVACOM | 25632400 | 67.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015176 | 6.11.2015 | Nákup CD- príhovory,prejavy a vinše | Gabriela Kohajdová - MONEX | 47094851 | 19.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110190130 | 4.2.2019 | Nákup čistiacich prostriedkov MsKS, skartovací stroj 5 ks | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 820.52 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 42042 | 8.4.2014 | Nákup drevín - lipa malolistá | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 0.00 |
Detail | Faktúra došlá | 1020191669 | 19.6.2019 | Nákup hadíc - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 702.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12030226 | 5.3.2012 | Nákup hasičských prístrojov | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 149.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5114103902 | 20.2.2014 | Nákup kamery na protipožiarnu ochranu | Alza a.s. | 27082440 | 109.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190011 | 18.2.2019 | Nákup kancelárskeho materiálu | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 200.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190027 | 28.6.2019 | Nákup kancelárskeho materiálu | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 389.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12032 | 20.8.2012 | Nákup kancelárskych potrieb | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 24.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 160015 | 31.3.2016 | Nákup kancelárskych potrieb | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 372.47 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 160023 | 25.5.2016 | Nákup kancelárskych potrieb | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 315.48 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 160029 | 21.6.2016 | Nákup kancelárskych potrieb | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 136.88 EUR |