Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20190067-1 | 20.12.2019 | Mikulášske vystúpenie | Divadelný Svet | 50528611 | 580.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100001512 | 1.10.2012 | Minerálka | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 15.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 05080 | 10.7.2013 | Minerálka | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 21.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13229 | 8.8.2012 | Minerálka, galón, dispenzer | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 188.52 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866496 | 14.2.2025 | minerálna vata | HIROPRO spol. s r.o. | 31678475 | 27.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100002913 | 9.8.2013 | Minerálna voda | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 31.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 08129 | 15.8.2014 | minerálna voda | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 16.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 05263 | 13.8.2013 | Minerálne vody | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 21.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150875 | 3.6.2015 | misa polievková, naberačka, drez MsKS | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 550.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 42021 | 25.11.2013 | Mix pult | Muziker a.s. | 35840773 | 315.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160501674 | 14.1.2020 | Mixpult, reproduktor | Muziker a.s. | 35840773 | 1,667.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 18.4.2018 | mobilné a internetové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7208502049 | 4.9.2012 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210622293 | 29.11.2012 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 10.12.2012 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 130.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7211699182 | 10.12.2012 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.5.2013 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 136.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7304932440 | 31.5.2013 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7306077668 | 8.7.2013 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 8.7.2013 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 150.03 EUR |