Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 515138673 | 14.7.2015 | Stočné - ul. Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 336.60 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2/2015 | 15.7.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Jaroslav Macko | 16.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1407/2015/138 | 15.7.2015 | Zmluva o nájme bytu | Simona Mirgová | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015 | 15.7.2015 | Zmluva o dielo | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 2,220.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8775320794 | 16.7.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29.15 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015013 | 16.7.2015 | Prenájom Kyčory | Ján Cirák | 66.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7248373099 | 16.7.2015 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4201516 | 17.7.2015 | Diagnostika ABS - autobus ISUZU | Norwit Slovakia s.r.o. | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 14072015 | 20.7.2015 | Zmluva o prenájme MSKS | Mekka, s.r.o., | 36565733 | 83.82 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01072015 | 20.7.2015 | Nájomná zmluva na časť pozemku KN-E 848/5 - TTP v k.ú. Pilhov | Jozef Dudjak | 4.48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 00982015 | 20.7.2015 | služby MVS | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 | 37.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15081 | 20.7.2015 | merač rýchlosti, led panel | Bellimpex s.r.o. | 36705390 | 2,220.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150568 | 20.7.2015 | BOZP 06/2015 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20152458 | 20.7.2015 | vývoz TDO 06/2015 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,089.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2775320800 | 20.7.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515140274 | 20.7.2015 | zrážková voda Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 37.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515140270 | 20.7.2015 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 69.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401218474 | 20.7.2015 | vyúčtovanie plynu I.polrok 2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,676.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182015 | 20.7.2015 | stavebný dozor Regen.centra mesta | Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec | 31004407 | 2,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 20.7.2015 | vyúčtovanie el.energie Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1.40 EUR |