Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.
Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 012014 | 27.10.2014 | členský poplatok za rok 2014 | Občianske združenie "Partnerstvo pre región" | 100,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 012016 | 22.1.2016 | železiarský materiál,OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 170,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012016 | 23.2.2016 | školenie ruč.mot.píli-protipož.ochrana | Andrej Mitura | 32397810 | 180,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012016 | 28.7.2016 | Zváračské práce | Alojz Konkoľ | 41569148 | 95,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012017 | 17.1.2017 | Projektová dokumentácia-Rekonštrukcia priestorov ul. Lesná | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 11 850,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012017 | 5.4.2017 | Oprava zastrešenia hradného múru- ul. Baštová | Richard Klimek | 40714951 | 1 440,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012017 | 28.11.2017 | zvarenec klietky | Alojz Konkoľ | 41569148 | 300,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 012018 | 1.2.2018 | prenájom plochy na reklamné účely | Coop Jednota Prešov, s.d. | 00169111 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012020 | 21.4.2020 | Čistenie a konzerávcia sochy Smútiacej ženy | PEGAS B.E.K.D. | 30613663 | 804,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012020-1 | 12.6.2020 | Muškáty, Tagetes - kvetinová výzdoba | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 644,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0123012012 | 5.3.2012 | Reprezentačné | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 572,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 013112017 | 26.1.2018 | BOZP 12/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01362012 | 29.11.2012 | Dvojoblúk | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 3,79 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0154 - PRB/2017_D | 31.7.2019 | Dodatok č. 2 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 30416094 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0154/2017 | 20.9.2017 | zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | 184 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01552020 | 22.4.2020 | OPP - rukavice 300 ks | WANKEL, s.r.o. | 46721177 | 59,70 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 019/2019 | 7.10.2019 | Nájomná zmluva Hojstrič | Richard Hojstrič | 51007941 | 89,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0191834 | 17.5.2019 | Medaily | VIVA TRADE, s.r.o. | 126,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 0192296 | 18.6.2019 | Medaily | VIVA TRADE, s.r.o. | 362 02 347 | 48,78 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 02 | 1.10.2013 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |