Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.
Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Odberateľská | 122/2011/I.Q | 10.1.2011 | Kúpno-predajná zmluva | Pilex Slovakia s.r.o. | 36042781 | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 1/2011 | 17.1.2011 | Kúpno - predajná zmluva | Chpláň Ján | 17122724 | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 2/2011 | 19.1.2011 | Kúpno - predajná zmluva | Jaroslav Mruk | 34312781 | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 3/2011 | 19.1.2011 | Kúpno-predajná zmluva | JS plus,s.r.o | 36773735 | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 4/2011 | 19.1.2011 | Kúpno-predajná zmluva | Čerevka Peter | 10683968 | |
Detail | Faktúra došlá | 411201368 | 27.1.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 279,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2010017 | 3.2.2011 | pohonné hmoty | AMI-FUEL, s.r.o. | 45657548 | 168,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20105033 | 3.2.2011 | separovaný zber | EKOS | 36168475 | 1 282,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011003 | 3.2.2011 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190000052 | 3.2.2011 | stravné lístky zamestnaci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100314 | 3.2.2011 | webhosting | NET TRADE | 0036216461 | 71,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20105127 | 3.2.2011 | vývoz VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 132,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 718312011 | 3.2.2011 | publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka | AJFA+ AVIS,s.r.o. | 31602436 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20105241 | 3.2.2011 | vývoz VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 234,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4721952938 | 3.2.2011 | za telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 373,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4721952921 | 3.2.2011 | Antrivirus Mail Box | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590081567 | 3.2.2011 | pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20105210 | 3.2.2011 | za vývoz TDO december 2010 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 616,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311001 | 3.2.2011 | revízia EZS Esprit | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 646,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 3.2.2011 | Fa za el. energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 9 167,77 EUR |